纠正、预防措施报告
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管理评审中的 不合格 |
客户投诉或 反馈意见 |
检查、调查、 征询中的问题 |
日常服务过程 中的不合格 |
其他 | |
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不合格事实陈述: 签发部门/人: 责任部门/负责人: 日期: 日期: | |||||
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原因分析: |
纠正/预防措施计划: 部门负责人: 年 月 日 | ||||
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审批人意见: 审批人: 年 月 日 | |||||
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纠正/预防措施完成情况: 责任部门负责人: 年 月 日 | |||||
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纠正/预防措施的验证: 验证人: 年 月 日 | |||||
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