1永葆奋斗精神 永怀赤子之心
理论前沿
4打造新时期专业化高校内部审计队伍 吴清风 王兵
8上市公司内部审计对内部控制有效性影响的实证分析
——基于吉林省的调查研究 吴国萍 刘怡芳
环球瞭望
13内部审计人员最需具备的七项技能
——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的第三次全球调查子报告
曾繁荣 编译
18稽核人员之管理与角色调适 蒋永宠
论文精选
20以持续审计为导向的内部控制审计模式探讨
黄庆惠 何黎萍 刘辉成 史晨昱
28核电项目管理中的内部控制审计程序及方法研究
——基于三门核电内部控制制度审计案例分析 徐福艳 金颂时
研究思考
34战略审计中国内部审计:内部审计的转型与升级 密斯雨 范伟红
40浅谈开展生产管理审计增加企业价值 冯维加
44内部审计中国内部审计:管理审计的最佳主体 孙乃娟
47中国文化遵从惯性对内部控制质量的弱化效应研究 李建文
案例分析
50围绕公司战略 提升内审视角 发挥增值作用
——香港公司经营管理审计案例
中国人寿保险(集团)公司审计部
54基于大数据分析的汽车销售流程审计案例
上海汽车集团股份有限公司审计室
58资产质量专项审计案例 中国建筑工程总公司审计局
62防微查弊 严控风险
——百联集团商贸流通业务审计案例 百联集团有限公司审计中心
技术方法
66大型企业集中采购舞弊风险的内部审计方法 张瑞妩
69如何以风险评估为基础编制年度审计计划 孙智华
72望闻问切四诊法 完善工程造价审计 陈妍
74审计整改工作体系构建思路及主要做法
刘社兵 蔡华林 黄陟 葛伦建
经验交流
77进口物资采购审计的几个关键控制点 刘俊
80浅谈劳务外包业务的内部审计 刘东海
82如何开展行政事业单位内部控制审计 黄爱芝 齐新红 张莉
国家审计
85美国审计署国有企业审计情况及借鉴 刘瑛
89浅议新常态下经济责任审计存在的问题及对策 樊星
财经观察
91系统 全面 重点突出
——解读《基本建设财务规则》 王培亮
94政府公信力的现实困境和提升路径研究 蔡梅兰
98新医改政策下专利药品价格的政府规制分析 余聪
内审风采
102用专业赢得荣誉 以勇气铸就辉煌
——记中国农业银行审计局张勇 本刊记者 郭旭
随笔
104感悟 李谦
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